2024年中共湖南省委政策研究室部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 2024年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5.支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9.一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10.一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11.一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12.一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13.一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15.政府性基金預算支出表
16.政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17.政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18.國有資本經(jīng)營預算支出表
19.財政專戶管理資金預算支出表
20.省級專項資金預算匯總表
21.省級專項資金績效目標表
22.其他資金績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。(1)根據(jù)省委的安排,服務省委主要領導同志的文稿起草,服務省委的重要文稿和文件起草。(2)根據(jù)省委的意圖和部署,圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰(zhàn)略部署和省委的工作安排,開展調(diào)查研究,反映情況,提出建議,供省委決策參考,并進行決策后的跟蹤調(diào)查,促進政策完善。(3)收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料,對經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重要情況進行分析研判。(4)根據(jù)需要,牽頭組織協(xié)調(diào)省直有關部門和有關市州、縣(市、區(qū))開展調(diào)查研究。(5) 承擔省委交辦的其它事項。
(二)機構設置。我室共有內(nèi)設處室6個,分別為:辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處,另設機關黨委(人事處);下設事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。
二、部門預算單位構成
中共湖南省委政策研究室只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1918.41萬元,其中,一般公共預算撥款1681.91萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上年結轉236.5萬元。收入較去年減少9.42萬元,主要是減少了人員經(jīng)費。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1918.41萬元,其中,一般公共服務1419.91萬元,公共安全0萬元,教育2萬元,科學技術9萬元,社會就業(yè)支出270萬元,衛(wèi)生健康支出126.5萬元,住房保障支出91萬元。支出較去年減少9.42萬元,主要是減少了人員經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1918.41萬元,其中,一般公共服務支出1419.91萬元,占74.01%;公共安全支出0萬元,占0%;教育2萬元,占0.1%;科學技術9萬元,占0.47%;社會就業(yè)支出270萬元,占14.07%;衛(wèi)生健康支出126.5萬元,占6.59%;住房保障支出91萬元,占4.74%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)1441.91萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算476.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:決策咨詢專項支出375萬元,主要用于開展課題研究工作等方面;鄉(xiāng)村振興專項支出53.07萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興辦日常工作等方面;政研專項支出38.42萬元,主要用于本單位業(yè)務工作等方面;其他事業(yè)發(fā)展資金支出10萬元,主要是省直工委機關黨建立項課題研究經(jīng)費1萬元和智庫建設經(jīng)費9萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)運行經(jīng)費:2024年本部門運行經(jīng)費224.41萬元,比上年預算增加69.31萬元,上升44.69%,主要是增加出差、外出調(diào)研、內(nèi)部刊物郵寄費等相關費用。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元),因公出國(境)費5萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算11.47萬元,擬召開3次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為業(yè)務工作調(diào)研交流會、省委農(nóng)村工作會、省委經(jīng)濟工作會等相關會議文稿起草工作;培訓費預算2萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)50人,內(nèi)容為業(yè)務工作培訓和事業(yè)單位崗位培訓;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額81.8萬元,其中,貨物類采購預算61萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算20.8萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1681.91萬元,其中,基本支出1441.91萬元,項目支出240萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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